为进一步规范学校采购管理流程,提升采购管理水平,5月27日,茅台集团审计组到茅台学院开展采购专项审计,并在行政楼四楼会议室召开采购专项审计进点工作会。茅台集团审计组组长、审计监督部专职监事会主席张华主持会议,茅台学院校长蔡绍洪、总会计师邹洪芳、副校长程庆出席会议。
会议宣读了《关于开展茅台学院采购专项审计的通知》《审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律》,签署了《审计承诺书》。
会上,蔡绍洪就配合开展本次审计工作作了表态发言。他表示,一是采购工作涉及资金量大、环节多、风险高,学校将切实增强做好采购审计工作的责任感和紧迫感,自觉接受检查,诚恳接受监督,确保采购过程的公开、公平、公正;二是对审计组提出的工作要求,学校坚决做到第一时间回应、第一时间行动、第一时间落实,及时提供真实、完整的资料和数据,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报,认真细致做好统筹协调、沟通联络和服务保障等各项工作;三是一定正确认识、正确对待审计中发现的问题、差距和薄弱环节,绝不回避问题、推卸责任、掩盖事实,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施,坚决做好审计整改“后半篇文章”,同时坚持举一反三,自查自纠,不断健全完善采购工作长效机制。
茅台集团审计组,茅台学院审计处、资产管理处、后勤管理处、实验实训教学中心、图书信息中心、计划财务处相关负责人参加会议。(图片:审计处 编辑:敖绍林 审核:陈燕平)