审计处是学校的内部审计机构,主要职责是对学校的财务收支、内部控制、采购事项等实施独立、客观的监督、评价和建议。根据审计处实际工作需要,经部门全体人员讨论,决定对审计处人员进行工作分工,具体分工如下:
部门负责人:全面负责处内各项工作,统筹出具控制价、合同审查、财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、基建修缮工程跟踪审计、结算审计、各类专项审计、审计整改等所有工作,负责党风廉政建设,完成上级有关部门和学校领导交办的其他工作。
审计专员一:具体负责财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、基建修缮工程跟踪审计、结算审计、各种专项审计、审计整改工作,协调干部经济责任审计;负责招投标监督工作、部门工作例会、协助办公室其他同事以及完成处长交办的其他工作。
审计专员二:具体负责行政部门部门采购审计,合同审查参加相关评审会议、负责部分业务环节和重要事项的审计咨询、部门档案工作、OA系统工作、办公用品申购、部门财务预算工作,协助开展各种专项审计、财务收支审计、干部经济责任审计和内部控制审计等工作,协助办公室其他同事以及完成处长交办的其他工作。
审计专员三:具体负责系部及教辅部门采购审计、合同审查、参加相关评审会议、负责部门网建工作、部门考勤工作、宣传工作、安全综治工作,协助开展各种专项审计、基建和修缮工程项目跟踪审计、竣工结算审计以及其他专项审计工作,协助办公室其他同事以及完成处长交办的其他工作。